<< Hier KLicken um eine Inhaltsübersicht anzuzeigen >> Navigation: Kostenrechnung > Budgetierung, Planung und Prognose > Einzelbudgetierung, Planung und Prognose > Arbeiten mit Budgets, Planungen und Prognosen |
Füllen
Mit der Funktion "Füllen" können Sie die Budgetierung, Planung und Prognose bearbeiten.
So arbeiten Sie mit der Funktion "Füllen":
1. Um die Budget-,Planungs- oder Prognosetabelle zu füllen, klicken Sie mit der Maus auf das Icon <Füllen> in der Symbolleiste im Erfassen-/Ändern Dialog des jeweiligen Stammsatzes.
Das Programm öffnet einen Dialog mit folgenden Feldern: |
VERARBEITUNGSART
Die Verarbeitungsart legt fest, wie die Tabelle mit Werten gefüllt werden soll. Eine Liste mit den möglichen Verarbeitungsarten erhalten Sie mit einem Klick auf die Pfeiltaste oder über die Funktionstaste [F5]. Wählen Sie eine der folgenden Verarbeitungsarten aus und übernehmen Sie die Schlüsselzahl in das Feld.
0 manuelle Planung
Sie tragen die Werte manuell in die Tabelle ein. Die Funktion "Füllen" stellt lediglich die Kostenrechnungsperioden in der Tabelle zur Verfügung.
1 Entwicklung mit Start/Endwert
Die Ermittlung der Werte für die einzelnen Perioden erfolgt linear vom Anfangswert bis zur Erreichung des Endwertes.
Beispiel:
Anfangswert: 1000
Endwert: 2000
Aufteilung:
Periode |
Monat |
Betrag EUR |
01.2002 |
Januar |
1000,00 |
02.2002 |
Februar |
1090,91 |
03.2002 |
März |
1181,82 |
04.2002 |
April |
1272,73 |
05.2002 |
Mai |
1363,64 |
06.2002 |
Luni |
1454,55 |
07.2002 |
Juli |
1545,46 |
08.2002 |
August |
1636,37 |
09.2002 |
September |
1727,28 |
10.2002 |
Oktober |
1818,19 |
11.2002 |
November |
1909,10 |
12.2002 |
Dezember |
2000,00 |
2 Entwicklung prozentual
Die Ermittlung der Werte für die einzelnen Perioden erfolgt degressiv mit einem prozentualen Verlauf, der vom Anfangswert errechnet wird.
Beispiel:
Anfangswert: 1000
Prozent: 5 %
Aufteilung:
Periode |
Monat |
Betrag EUR |
01.2002 |
Januar |
1000,00 |
02.2002 |
Februar |
1050,00 |
03.2002 |
März |
1100,00 |
04.2002 |
April |
1150,00 |
05.2002 |
Mai |
1200,00 |
06.2002 |
Juni |
1250,00 |
07.2002 |
Juli |
1300,00 |
08.2002 |
August |
1350,00 |
09.2002 |
September |
1400,00 |
10.2002 |
Oktober |
1450,00 |
11.2002 |
November |
1500,00 |
12.2002 |
Dezember |
1550,00 |
3 Entwicklung prozentual exponentiell
Der Verlauf der degressiven Entwicklung (Option 2) kann hier zusätzlich exponentiell festgelegt werden.
Beispiel:
Anfangswert: 1000
Prozent: 5 %
Aufteilung:
Periode |
Monat |
Betrag EUR |
01.2002 |
Januar |
1000,00 |
02.2002 |
Februar |
1050,00 |
03.2002 |
März |
1102,00 |
04.2002 |
April |
1155,63 |
05.2002 |
Mai |
1215,51 |
06.2002 |
Juni |
1276,29 |
07.2002 |
Juli |
1340,10 |
08.2002 |
August |
1407,11 |
09.2002 |
September |
1477,47 |
10.2002 |
Oktober |
1551,34 |
11.2002 |
November |
1628,91 |
12.2002 |
Dezember |
1171,36 |
4 Verteilung
Ein Gesamtbetrag wird gleichmäßig auf 12 Perioden verteilt.
Beispiel:
Gesamtwert: 1200
Aufteilung:
Periode |
Monat |
Betrag EUR |
01.2002 |
Januar |
100,00 |
02.2002 |
Februar |
100,00 |
03.2002 |
März |
100,00 |
04.2002 |
April |
100,00 |
05.2002 |
Mai |
100,00 |
06.2002 |
Juni |
100,00 |
07.2002 |
Juli |
100,00 |
08.2002 |
August |
100,00 |
09.2002 |
September |
100,00 |
10.2002 |
Oktober |
100,00 |
11.2002 |
November |
100,00 |
12.2002 |
Dezember |
100,00 |
5 Kopieren
Ein Gesamtbetrag wird auf alle 12 Perioden kopiert.
Beispiel:
Gesamtwert: 1200
Aufteilung:
Periode |
Monat |
Betrag EUR |
01.2002 |
Januar |
1200,00 |
02.2002 |
Februar |
1200,00 |
03.2002 |
März |
1200,00 |
04.2002 |
April |
1200,00 |
05.2002 |
Mai |
1200,00 |
06.2002 |
Juni |
1200,00 |
07.2002 |
Juli |
1200,00 |
08.2002 |
August |
1200,00 |
09.2002 |
September |
1200,00 |
10.2002 |
Oktober |
1200,00 |
11.2002 |
November |
1200,00 |
12.2002 |
Dezember |
1200,00 |
NUR KOSTENART
Geben Sie in diesem Feld die Kostenart an, für die eine Planung oder Prognose erstellt werden soll, bezogen auf die aktuelle Kostenstelle. Dieses Feld ist nur für die Kostenplanung und Prognose innerhalb von Kostenstellen, Kostenträgern und Projekten verfügbar. Die Budgetierung erfolgt ohne Kostenartenbezug.
VON PERIODE | BIS PERIODE
In diesen Feldern können Sie die Fibu-Perioden eingrenzen, für die eine Budgetierung oder eine Prognose erstellt werden soll. Diese Felder stehen für die Kostenplanung nicht zur Verfügung. Die Kostenplanung erfolgt immer für ein Jahr.
STARTWERT FIX EUR
Geben Sie hier den Startwert ein, wenn Sie im Feld Verarbeitungsart die Option 1,2 oder 3 gewählt haben.
ENDWERT FIX EUR
Geben Sie hier den Endwert ein, wenn Sie im Feld Verarbeitungsart die Option 1 gewählt haben.
PROZENT FIX
Geben Sie hier einen Prozentsatz ein, wenn Sie im Feld Verarbeitungsart die Option 2 oder 3 gewählt haben.
GESAMTWERT FIX EUR
Geben Sie hier den zu verteilenden oder zu kopierenden Gesamtwert ein, wenn Sie im Feld Verarbeitungsart die Option 4 oder 5 gewählt haben.
Hinweis: |
- Aus der Fibu-Periode wird automatisch die Kostenrechnungsperiode ermittelt. - Die Planung und Prognose für fixe und variable Kosten erfolgt getrennt. |
Hinweis: Fixe und variable Kosten |
Bei der Übernahme von Plan-, Prognose- und Istkosten als Budget werden fixe und variable Kosten addiert, da innerhalb der Budgetierung keine Unterscheidung in fixe und variable Kosten erfolgt. |
Übernahme
Mit der Funktion "Übernahme" können Sie für die aktuelle Budgetierung, Planung und Prognose Werte aus anderen Budgets, Planungen und Prognosen des gleichen Stammsatzes übernehmen. Auch die Übernahme von Istwerten ist möglich.
Hinweis: Werteübernahme |
Die Werteübernahme erfolgt immer für den identischen Stammsatz. Es ist also beispielsweise nicht möglich, Planungswerte von einer anderen Kostenstelle zu übernehmen. |
So arbeiten Sie mit der Funktion "Übernahme":
1. Um Budget-,Planungs-, Prognose- oder Istwerte zu übernehmen, klicken Sie mit der Maus auf das Icon <Übernahme> in der Symbolleiste im Erfassen-/Ändern Dialog des jeweiligen Stammsatzes.
Das Programm öffnet ein Pop-Up-Menü.
2. Wählen Sie im Pop-Up-Menü, welche Werte Sie übernehmen möchten.
Ein Klick mit der Maus auf den zutreffenden Menüpunkt aktiviert den Übernahmedialog mit folgenden Feldern:
KOSTENÜBERNAHME
Wählen Sie hier, wie die Übernahme der Werte erfolgen soll. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
0 ohne Gewichtung
Die Werte werden 1:1 übernommen.
1 absolut gewichtet
Die Werte werden mit einem absoluten Wert gewichtet.
Beispiel:
Übernahme Planwert 1000 EUR für Kostenrechnungsperiode 02.2002 (Februar 2002)
Absolute Gewichtung: 50 EUR
Übernommen werden 1050 EUR
2 prozentual gewichtet
Die Werte werden mit einem Prozentwert gewichtet.´
Beispiel:
Übernahme Planwert 1000 EUR für Kostenrechnungsperiode 02.2002 (Februar 2002)
Prozentuale Gewichtung: 10 %
Übernommen werden 1100 EUR
ABSOLUTE GEWICHTUNG
Tragen Sie hier den Wert für eine absolute Gewichtung ein, wenn Sie im Feld Kostenübernahme die Option 1 gewählt haben.
PROZENTUALE GEWICHTUNG
Tragen Sie hier den Prozentsatz für eine prozentuale Gewichtung ein, wenn Sie im Feld Kostenübernahme die Option 2 gewählt haben.
NUR VORJAHRESSÄTZE
Aktivieren þ Sie den Status dieses Feldes, wenn nur die Werte aus dem Vorjahr übernommen werden sollen. Dieses Feld steht in der Karteikarte "Planung" nicht zur Verfügung, da bei der Übernahme von Plan-, Prognose- und Istkosten als Plankosten generell nur Vorjahreswerte übernommen werden.
VON PERIODE | BIS PERIODE
In diesen Feldern können Sie die Fibu-Perioden eingrenzen, für die eine Budgetierung oder eine Prognose erstellt werden soll. Diese Felder stehen für die Kostenplanung nicht zur Verfügung. Die Kostenplanung erfolgt immer für ein Jahr.
KOSTENART
In diesem Feld können Sie die Kostenart angeben, für die eine Planung oder Prognose erstellt werden soll, bezogen auf die aktuelle Kostenstelle. Bleibt das Feld leer, werden alle Kostenarten berücksichtigt. Dieses Feld ist nur für die Kostenplanung und Prognose innerhalb von Kostenstellen, Kostenträgern und Projekten verfügbar. Die Budgetierung erfolgt ohne Kostenartenbezug.
KOSTENSTELLE
In diesem Feld können Sie die Kostenstelle eintragen, für die eine Planung oder Prognose erstellt werden soll, bezogen auf die aktuelle Leistungsart bzw. Bezugsgröße. Bleibt dieses Feld leer, werden alle Kostenstellen berücksichtigt. Dieses Feld ist nur für die Planung und Prognose innerhalb von Leistungen und Bezugsgrößen verfügbar. Eine Budgetierung wird hier generell nicht angeboten.
Hinweise: |
- Aus der Fibu-Periode wird automatisch die Kostenrechnungsperiode ermittelt. - Die Planung und Prognose für fixe und variable Kosten erfolgt getrennt. |